A.保證相關信息不被違規(guī)泄露
B.嚴格保密,妥善保存自己的用戶密碼
C.用戶從系統(tǒng)獲取信息僅限興業(yè)銀行工作需要內部使用,應嚴格保密,不得對外提供
D.如遇崗位變更、部門調遷等情形,用戶所在單位應先做好賬戶注銷、交接等工作,防范信息安全風險
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A.逐筆維護
B.批量新增
C.按年維護
D.單一維護
A.嚴格控制各級機構關聯(lián)交易管理崗的維護、查詢權限
B.系敏感信息設置為查詢屏蔽
C.嚴格控制自然人查詢權限
D.加強自然人查詢痕跡管理
A.授信
B.資產(chǎn)轉移
C.提供服務
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構規(guī)定的其他關聯(lián)交易
A.興業(yè)銀行內部人,即興業(yè)銀行董事、監(jiān)事、總行和分行的高級管理人員、有權決定或者參與興業(yè)銀行授信和資產(chǎn)轉移的其他人員
B.興業(yè)銀行的主要自然人股東
C.本款第一項和第二項所列人員的近親屬
D.興業(yè)銀行的關聯(lián)法人或其他組織的控股自然人股東、董事、關鍵管理人員,本項所指關聯(lián)法人或其他組織不包括本款第一項、第二項、第三項所列人員直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織
A.商業(yè)原則
B.誠實信用原則
C.公平、公開、公允原則
D.回避原則
最新試題
以下哪些交易可免予按照關聯(lián)交易的方式表決和披露()
興業(yè)銀行內部控制評估工作可以分為以下幾個方面()
以下屬于關聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項()。
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本,對存在的關鍵控制進行測試,驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行,以判斷被評價機構控制運行的有效性。
興業(yè)銀行內控評價應當遵循的原則,包括()
內部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。
興業(yè)銀行內部控制有效性分為()特別關注、無效。
內部控制應當貫穿()全過程,覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。
《興業(yè)銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
內控評估的主要方法有()。